职位描述
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职责描述:
1、在部门总监领导下,拟定合规性审计相关制度,经审定后组织实施。
2、通过开展集团经营管理(涉及采购、营销、研发、物流、生产、财务、人力各环节)审计、舞弊审计和合同审计,及时发现经营活动中的漏洞和存在的潜在问题,提出改进措施和意见,保证审计质量。
3、负责对组织层面、业务层面内部控制的设计与运行情况进行审查和评价。
4、依据国家有关法律、法规和集团(总部、各事业部)管理制度,按照审计程序,对合同的合法性、有效性和效益性进行审查和评价。
5、针对合规性审计发现的问题提出建设性的审计建议。
6、撰写审计报告并跟踪落实整改情况。
7、负责收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律法规、政策,为公司整体发展和重大经营决策提供相应的合规性咨询服务。
任职要求:
1、经历:从事甲方6年及以上审计工作经验。
2、经验:对集团化公司经营管理审计各环节能敏锐识别出异常和发现问题,并能提出合理化建议。
3、专业:本科及以上学历,持有审计领域(CIA、CICS、CPA)、法律资格证。
4、素质要求:
①精通《内部审计准则》、《内部控制基本规范及其配套指引》。
②熟悉PN21、国家法律法规。
③职业判断力:对舞弊动机敏感;能独立判断合同的合法性、有效性和效益性。
④分析问题能力:去伪存真,由表及内,提出“治本”之策。
⑤表达能力:包括口头表达能力和书面撰写报告的能力。
⑥计算机熟练应用。
工作地点
地址:北京朝阳区北京-朝阳区合生财富广场合生财富广场2楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
巴奴毛肚火锅有限公司
- 旅游·酒店·餐饮服务
- 1000人以上
- 公司性质未知
- 管城区东明路商城路巴奴毛肚火锅4楼