职位描述
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职位描述:
职责描述:
1、 财务计划或单位预算的执行和决算审计(月度、季度、半年度、年度),制定项目审计计划,确定审计范围、内容、进度和人员安排;组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。
2、 财务收支、经济往来的真实性、合法性;根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经总监审核后,组织后续审计的实施。
3、 对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查);
4、 经济责任审计。包括中层干部(总监以上)或负责人进行离任审计;
5、 内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审查;
6、 与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查;
7、 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;
8、 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);
9、 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;
10、对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;
11、对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;
12、总监交办的审计事宜。1、 财务计划或单位预算的执行和决算审计(月度、季度、半年度、年度),制定项目审计计划,确定审计范围、内容、进度和人员安排;组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。
2、 财务收支、经济往来的真实性、合法性;根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经总监审核后,组织后续审计的实施。
3、 对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查);
4、 经济责任审计。包括中层干部(总监以上)或负责人进行离任审计;
5、 内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审查;
6、 与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查;
7、 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;
8、 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);
9、 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;
10、对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;
11、对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;
12、总监交办的审计事宜。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,具有5年以上审计工作经验;
2、具有较强的组织、规划、协调能力;
3、具有较强的领导能力;
4、具有较强的分析综合能力。
职责描述:
1、 财务计划或单位预算的执行和决算审计(月度、季度、半年度、年度),制定项目审计计划,确定审计范围、内容、进度和人员安排;组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。
2、 财务收支、经济往来的真实性、合法性;根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经总监审核后,组织后续审计的实施。
3、 对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查);
4、 经济责任审计。包括中层干部(总监以上)或负责人进行离任审计;
5、 内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审查;
6、 与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查;
7、 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;
8、 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);
9、 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;
10、对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;
11、对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;
12、总监交办的审计事宜。1、 财务计划或单位预算的执行和决算审计(月度、季度、半年度、年度),制定项目审计计划,确定审计范围、内容、进度和人员安排;组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。
2、 财务收支、经济往来的真实性、合法性;根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经总监审核后,组织后续审计的实施。
3、 对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查);
4、 经济责任审计。包括中层干部(总监以上)或负责人进行离任审计;
5、 内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审查;
6、 与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查;
7、 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;
8、 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);
9、 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;
10、对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;
11、对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;
12、总监交办的审计事宜。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,具有5年以上审计工作经验;
2、具有较强的组织、规划、协调能力;
3、具有较强的领导能力;
4、具有较强的分析综合能力。
工作地点
地址:郑州金水区郑州-陇海西路
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/rcw/SearchJob/images/jg.png)
![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nan.png)
职位发布者
HR
河南科信企业发展有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/provincercw/images/sfrz_yrz.png)
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能源·水利
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200-499人
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公司性质未知
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金水区政七街13号北1号楼1楼